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组织机构
审计监督处
2006-03-14
研究制订并组织实施全市住房公积金系统各项业务活动的内控制度和操作规程;
负责对系统内住房公积金计划、预算执行情况和资金运用、财务收支、会计核算等情况实施内部审计和监督检查;
负责对系统内住房公积金政策、法规、制度执行情况和资金管理工作情况进行监督、检查和考核、评估。
【 关 闭 】
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