2005年3月,杭州市审计局对中心2004年度住房公积金归集、运用及管理情况进行了专项审计调查,并对以往年度进行了追溯审计,同时对滨江区分中心、受托银行、缴存单位、统计、社保中心等公积金有关单位进行了延伸审计。整个审计时间历时两周,审计结束后,中心听取了审计局的审计意见,审计结果表明,中心2004年度总体运营情况良好,内部控制制度较为健全,控制有效,财务收支记录清楚,收支核算符合《公积金会计核算制度》,但同时也存在分中心和网点机构调整尚未到位、可进一步挖掘住房公积金增值潜力、内部管理有待规范、信息化系统无法支持欠缴催缴管理等问题。针对上述问题,中心进行了专题研究,落实了具体的整改措施。
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