省公积金监管办对我市2004年度公积金目标责任制考核情况进行审计
2005-12-31
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近日,省财政厅、省公积金监管办委托浙江光大会计师事务所对我市2004年度公积金目标责任制考核情况进行了审计。审计内容包括2004年度资金岗位目标有关数据表及相关数据文件依据,2002年6月至今公积金委托贷款的发放、回收、逾期情况等。本次审计采取了抽查、检查、观察、询问、分析性复核等审计方法,对国债、定期存款、增值收益、管理经费、廉租住房补充资金等项目进行了较详细的审计。审计结果表明,中心总体的运营情况良好,内控较为健全、有效,财务收支清晰,核算符合《公积金会计核算制度》,对2004年度资金岗位目标责任制考核结果与中心自行考核情况基本一致。
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